ÖBB Geschäftsbericht 2025 – Gesamtbericht

Konzernlagebericht 56 Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Konzernabschluss | Konzernlagebericht 13 Beförderte Nettotonnen in Mio. 2025 2024 Veränderung Veränderung in % Beförderte Nettotonnen 78,7 79,9 -1,2 -2 % davon konventioneller Wagenladungsverkehr 62,0 61,1 0,9 1 % davon unbegleiteter kombinierter Verkehr 12,7 14,7 -2,0 -14 % davon rollende Landstraße 4,0 4,1 -0,1 -2 % Ertragslage des Teilkonzerns Rail Cargo Austria Überblick 2025 2024 Veränderung Veränderung in % Umsatzerlöse in Mio. EUR 2.090,0 1.973,7 116,3 6 % Gesamterträge in Mio. EUR 2.140,7 2.042,3 98,4 5 % Gesamtaufwand in Mio. EUR -2.266,7 -2.052,1 -214,6 -10 % EBIT in Mio. EUR -126,0 -9,8 -116,2 >100% EBIT-Marge in % -5,9 % -0,5 % -5,4 % >100% EBITDA in Mio. EUR 129,6 147,8 -18,2 -12 % Finanzergebnis in Mio. EUR -9,5 -14,7 5,2 -35 % EBT in Mio. EUR -135,5 -24,5 -111,0 >100% Eigenkapitalrentabilität in % -127,4 % -10,5 % -116,9 % >100% Gesamtkapitalrentabilität in % -8,2 % -0,6 % -7,6 % >100% Der Teilkonzern Rail Cargo Austria verzeichnete im Berichtsjahr einen Rückgang des EBIT auf rd. -126,0 Mio. EUR (Vj: rd. -9,8 Mio. EUR). Dies entspricht einer Verschlechterung um rd. 116,2 Mio. EUR. Bei einem Anstieg der Gesamterträge auf rd. 2.140,7 Mio. EUR (Vj: rd. 2.042,3 Mio. EUR) errechnet sich eine EBIT-Marge von -5,9 % nach -0,5 % im Vorjahr. Das Finanzergebnis verzeichnete einen Anstieg von rd. -14,7 Mio. EUR des Vorjahres auf rd. -9,5 Mio. EUR. Damit einhergehend wird für 2025 ein EBT in Höhe von rd. -135,5 Mio. EUR (Vj: rd. -24,5 Mio. EUR) ausgewiesen. Die Gesamtkapitalrentabilität betrug -8,2 % (Vj: -0,6 %) und das EBITDA rd. 129,6 Mio. EUR (Vj: rd. 147,8 Mio. EUR). Die Gesamtaufwendungen des Teilkonzerns Rail Cargo Austria waren mit rd. 2.266,7 Mio. EUR geringfügig höher als im Vorjahr (Vj: rd. 2.052,1 Mio. EUR). Die größte Aufwandskategorie bilden die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Diese sind im Berichtsjahr um 7 % auf rd. 1.465,8 Mio. EUR (Vj: rd. 1.365,8 Mio. EUR) gestiegen. In diesem Posten enthalten sind Aufwendungen für Transportleistungen, für Infrastrukturbenützung inkl. Gemeinschaftsdienst und Personalanmietung sowie Mieten für Schienen- und Straßenfahrzeuge und sonstige Leistungen. Der Personalaufwand stieg im Berichtsjahr auf rd. 330,3 Mio. EUR (Vj: rd. 310,6 Mio. EUR) und der durchschnittliche Personalaufwand pro Mitarbeiter:in von rd. 53 TEUR des Vorjahres auf rd. 56 TEUR. Der Anteil des Personalaufwands an den Gesamterträgen betrug wie im Vorjahr 15 %. Die Summe der Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen entspricht wie im Vorjahr 71 % Gesamterträge. Umsatzentwicklung des Teilkonzerns ÖBB Infrastruktur Überblick 2025 2024 Veränderung Veränderung in % Umsatzerlöse in Mio. EUR 1.269,6 1.231,6 38,0 3 % Sonstige Erträge in Mio. EUR 3.145,8 2.987,5 158,3 5 % Gesamterträge in Mio. EUR 4.415,4 4.219,1 196,3 5 % Die Umsatzerlöse des Teilkonzerns betrugen rd. 1.269,6 Mio. EUR (Vj: rd. 1.231,6 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse werden überwiegend in Österreich erzielt. Lediglich Umsätze in der Höhe von rd. 86,9 Mio. EUR (Vj: rd. 127,5 Mio. EUR) wurden mit Unternehmen aus dem Ausland erwirtschaftet. Diese betreffen im Wesentlichen Energielieferungen und das Infrastrukturbenützungsentgelt (Wege- und Dienstleistungsentgelt). Die Zugkilometerleistung stieg auf rd. 177,3 Mio. Zkm (Vj: rd. 172,7 Mio. Zkm). | LB13

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