ÖBB Geschäftsbericht 2024 – Gesamtbericht

Konzernlagebericht 48 Fahrgäste in Mio. 2024 2023 Veränderung Veränderung in % Fernverkehr Schiene 46,0 46,5 -0,5 -1 % Nahverkehr Schiene 294,5 230,4 64,1 28 % davon ÖBB 252,6 230,4 22,2 10 % davon Arverio (Deutschland) 41,9 0,0 41,9 100 % Summe Schiene 340,5 276,9 63,6 23 % Bus 211,0 215,4 -4,4 -2 % Summe 551,5 492,3 59,2 12 % davon ÖBB 509,6 492,3 17,3 4 % davon Arverio (Deutschland) 41,9 0,0 41,9 100 % Der Teilkonzern ÖBB Personenverkehr konnte einen Anstieg an Fahrgästen im Schienenverkehr auf rd. 340,5 Mio. Personen (Vj: rd. 276,9 Mio. Personen ohne rd. 1,3 Mio. Reisende der City Air Terminal Betriebsgesellschaft m.b.H.) verzeichnen. Ein Anstieg in Höhe von rd. 41,9 Mio. Personen ist hierbei auf die Arverio- Gruppe zurückzuführen, die per 31.12.2024 erstmalig in den Konzernabschluss miteinbezogen wurde. Die Anzahl an Reisenden im Unternehmensbereich Bus verzeichneten einen leichten Rückgang auf rd. 211,0 Mio. Personen (Vj: rd. 215,4 Mio. Personen). Mit insgesamt rd. 551,5 Mio. Personen bzw. rd. 509,6 Mio. Personen ohne Arverio-Gruppe und ohne City Air Terminal Betriebsgesellschaft m.b.H. (Vj: rd. 492,3 Mio. Personen ohne rd. 1,3 Mio. Reisende der City Air Terminal Betriebsgesellschaft m.b.H.) erreichte der Teilkonzern ÖBB Personenverkehr ein Allzeithoch an Reisenden. Ertragslage des Teilkonzerns ÖBB Personenverkehr Überblick 2024 2023 Veränderung Veränderung in % Umsatzerlöse in Mio. EUR 3.790,6 3.136,3 654,3 21 % Gesamterträge in Mio. EUR 3.958,8 3.257,2 701,6 22 % Gesamtaufwand in Mio. EUR -3.829,2 -3.118,4 -710,8 23 % EBIT in Mio. EUR 129,5 138,8 -9,3 -7 % EBIT-Marge in % 3,3 % 4,3 % -1,0 % -23 % EBITDA in Mio. EUR 422,3 394,8 27,5 7 % Finanzergebnis in Mio. EUR -59,5 -29,7 -29,8 -100 % EBT in Mio. EUR 70,0 109,1 -39,1 -36 % Eigenkapitalrentabilität in % 4,3 % 6,8 % -2,5 % -37 % Gesamtkapitalrentabilität in % 1,7 % 2,0 % -0,3 % -15 % Der Teilkonzern ÖBB Personenverkehr verzeichnete im Berichtsjahr einen Anstieg der Umsatzerlöse um 21 % auf rd. 3.790,6 Mio. EUR (Vj: rd. 3.136,3 Mio. EUR), und die Gesamterträge stiegen um 22 %. Der Personalaufwand des Teilkonzerns betrug im Geschäftsjahr 2024 rd. 922,6 Mio.EUR (Vj: rd. 776,8 Mio. EUR), das entspricht einem Anstieg von rd. 145,8 Mio. EUR. Der durchschnittliche Personalaufwand pro Mitarbeiter:in betrug rd. 71 TEUR (Vj:rd. 67 TEUR). Der Anteil des Personalaufwands an den Gesamterträgen betrug 23 % (Vj: 24 %). Der Materialaufwand belief sich auf rd. 469,1 Mio.EUR (Vj: rd. 402,5 Mio. EUR). Er beinhaltet unter anderem Aufwendungen für Traktionsstrom in Höhe von rd. 137,0 Mio.EUR (Vj:rd. 107,8 Mio. EUR) sowie für flüssige Treibstoffe in Höhe von rd. 65,0 Mio. EUR (Vj:rd. 67,1 Mio.EUR). Die bezogenen Leistungen stiegen im Vorjahresvergleich um 29 % auf rd. 1.778,2 Mio. EUR (Vj: rd. 1.376,9 Mio. EUR) an. In diesem Posten sind Entgelte für Fahrzeugmieten in Höhe von rd. 187,2 Mio. EUR (Vj: rd. 154,0 Mio. EUR), Transportleistungen mit rd. 834,0 Mio. EUR (Vj: rd. 706,6 Mio. EUR) und Infrastrukturbenützungsentgelte an Drittbahnen in der Höhe von rd. 460,4 Mio. EUR (Vj: rd. 305,2 Mio. EUR) erfasst. Der Anteil der Summe aus Aufwendungen für Material und für bezogene Leistungen an den Gesamterträgen machte 57 % (Vj: 55 %) aus. Umsatzentwicklung des Teilkonzerns Rail Cargo Austria Überblick 2024 2023 Veränderung Veränderung in % Umsatzerlöse in Mio. EUR 1.973,7 1.907,1 66,6 3 % davon gemeinwirtschaftliche Leistungsaufträge des Bundes 143,0 130,7 12,3 9 % Sonstige Erträge in Mio. EUR 68,6 56,0 12,6 23 % Gesamterträge in Mio. EUR 2.042,3 1.963,1 79,2 4 % | LB11

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