ÖBB Geschäftsbericht 2024 – Gesamtbericht
47 Konzern- lagebericht Mit Gesamterträgen von rd. 8.997,0 Mio. EUR (Vj: rd. 7.806,3 Mio. EUR) konnte gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg verzeichnet werden. Das EBIT des ÖBB Konzerns stieg im Berichtsjahr auf rd. 707,8 Mio. EUR (Vj: rd. 581,7 Mio. EUR), die EBIT-Marge betrug 7,9 % (Vj: 7,5 %). Das EBITDA stieg im Berichtsjahr um 13,5 % auf rd. 2.229,2 Mio. EUR (Vj: rd. 1.964,1 Mio. EUR). Nach einem Ergebnis von rd. 111,6 Mio. EUR im Vorjahr wird dieses Jahr ein EBT von rd. 113,6 Mio. EUR ausgewiesen. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 2,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Eigenkapitalrentabilität betrug 3,4 % (Vj: 3,5 %), die Gesamtkapitalrentabilität 1,6 % (Vj: 1,4 %). Struktur der Konzern-Gewinn- und-Verlust-Rechnung in Mio. EUR 2024 in % der Gesamterträge 2023 in % der Gesamterträge Veränderung Veränderung in % Umsatzerlöse 5.707,0 63 % 5.022,3 64 % 684,7 14 % Andere aktivierte Eigenleistungen 635,9 7 % 560,6 7 % 75,3 13 % Sonstige betriebliche Erträge und Veränderung des Bestandes 2.654,1 30 % 2.223,4 29 % 430,7 19 % Gesamterträge 8.997,0 100 % 7.806,3 100 % 1.190,7 15 % Materialaufwand 686,5 8 % 603,2 8 % 83,3 14 % Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.940,2 22 % 1.505,2 19 % 435,0 29 % Personalaufwand 3.553,9 40 % 3.213,7 41 % 340,2 11 % Abschreibungen (inkl. Wertminderungen) 1.521,4 17 % 1.382,4 18 % 139,0 10 % Sonstiger betrieblicher Aufwand 587,2 7 % 520,1 7 % 67,1 13 % Gesamtaufwand 8.289,2 94 % 7.224,6 93 % 1.064,6 15 % EBIT 707,8 6 % 581,7 7 % 126,1 22 % Finanzergebnis -594,2 -7 % -470,1 -6 % -124,1 -26 % EBT 113,6 -1 % 111,6 1 % 2,0 2 % Der durchschnittliche Personalaufwand pro Mitarbeiter:in beläuft sich auf rd. 76 TEUR (Vj: rd. 72 TEUR). Die Personalintensität 27 – der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamterträgen – konnte mit 40 % (Vj: 41 %) leicht gesenkt werden. Angaben zur Personalstruktur und Entwicklung der Mitarbeiter:innenanzahl befinden sich in Erläuterung 8 zum Konzernabschluss. Umsatzentwicklung des Teilkonzerns ÖBB Personenverkehr Überblick 2024 2023 Veränderung Veränderung in % Umsatzerlöse in Mio. EUR 3.790,6 3.136,3 654,3 21 % davon Verkehrsdienstbestellungen des Bundes 1.365,5 1.140,5 225,0 20 % davon Verkehrsdienstbestellungen der Länder und Gemeinden 688,8 357,7 331,1 93 % Sonstige Erträge in Mio. EUR 168,2 120,9 47,3 39 % Gesamterträge in Mio. EUR 3.958,8 3.257,2 701,6 22 % Die Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2024 betrugen rd. 3.790,6 Mio. EUR (Vj: rd. 3.136,3 Mio. EUR). Das entspricht einem ein Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr. Der Auslandsanteil an den konsolidierten Umsatzerlösen betrug mit rd. 675,5 Mio. EUR (Vj: rd. 373,8 Mio. EUR) etwa 18 % (Vj: 12 %). Die im Ausland generierten Umsatzerlöse stiegen damit um rd. 301,7 Mio. EUR respektive 81 %. Rd. 1.365,5 Mio. EUR (Vj: rd. 1.140,5 Mio. EUR) der Umsatzerlöse resultieren aus Verkehrsdienstbestellungen des Bundes sowie rd. 688,8 Mio. EUR (Vj: rd. 357,7 Mio. EUR) aus Verkehrsdienstbestellungen von Ländern und Gemeinden. 27 Personalintensität: Personalaufwand / Gesamterträge. LB10 |
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